03 Mei 2020 13:15:32
Ditulis oleh Admin

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DEMIT TAHUN 2019

 demit-jatirogo.desa.id- Berikut Laporan Realisasi APBdes Desa Demit tahun 2019

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

1.   Pendapatan Desa                                                       Rp 1.332.655.600,00

2.   Belanja Desa   

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa       Rp    506.366.725,00  

b. Bidang Pembangunan                                          Rp   709.067.400,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                     Rp     62.690.320,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                       Rp     46.259.304,00

e. Bidang Tak Terduga                                             Rp                     0,00         

     Jumlah Belanja                                                       Rp 1.324.383,749,00

Surplus/Defisit                                                         Rp     8.271.850,64

                                                                                

3.   Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan                                       Rp.    41.728.149.00

b. Pengeluaran Pembiayaan                                      Rp     50.000.000,00

Selisih Pembiayaan ( a – b )                                                Rp   (8.271.850,64)

                                                                                

 

 

A.2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019

   
   

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

KET

 
 

 1

2

3

 4

 

1

1

 

 

 

PENDAPATAN ASLI DESA

 

 

    63.940.000.00

 

 

1

1

1

01

 

 

-

Pengelolaan Tanah Kas Desa

 

     63.940.000.00

 

 

1

1

1

02

     

Hasil Usaha Desa

 

        3.500.000,00

   

1

1

1

03

     

Pengelolaan Tanah Bengkok dan Hasil Sewa

 

     60.440.000,00

   

1

2

 

 

 

PENDAPATAN TRANSFER

 

 

    1,268.715.600,00

 

 

1

2

1

 

 

-

Dana Desa

 

 

 

    1.268.715.600.00

 

 

1

2

1

01

 

 

-

Dana Desa

 

 

 

    757.353.000.00

 

 

1

2

2

 

 

-

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

     55.457.875.00

 

 

1

2

2

01

 

 

-

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah

 

     55.457.875.00

 

 

1

2

2

02

 

 

-

Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah

      55.457.875.00

 

 

1

2

3

 

 

-

Alokasi Dana Desa (ADD)

 

    401.900.000,00

 

 

1

2

3

01

 

 

-

Alokasi Dana Desa (ADD)

 

    401.900.000.00

 

 

1

3

 

 

 

Bantuan Keuangan Kabupaten /Kota

 

 

          54.004.725,00             

 

 
         

Pilkades

   

          30.004.725.00

   
         

Bantuan Khusus Rumah Tidak LayakHuni

   

          15.000.000,00

   
         

Bantuan Khusus santunan Warga Miskin

   

            9.000.000,00

   

1

3

1

 

 

-

Pendapatan Lain-lain

             12.259.304,00         

 

 

1

3

2

 

 

-

Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

             12.259.304,00

 

 

1

3

2

03

 

 

-

Pengembalian Belanja TPJ

 

 

 

             12.259.304,00 

 

 

JUMLAH PENDAPATAN

 1,344.914.904,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

BELANJA

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

    506,366,725.00

 

 

2

1

01

 

 

-

Operasional Pemerintahan Desa

 

    434,875,000.00

 

 

2

1

01

01

 

 

-

Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan  Perangkat Desa

    204,900,000.00

 ADD

 

2

1

01

02

 

 

-

Operasional Pemerintahan Desa

 

     59,799,000,.00

 ADD

 

2

1

01

03

 

 

-

Tunjangan dan Operasional BPD

 

     6,480,000.00

 ADD

 

2

1

01

04

 

 

-

Operasional RT dan RW

 

     22,800,000.00

 ADD

 

2

1

01

05

   

-

Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa

 

     63,940.000,00

ADD

 

2

1

01

06

   

-

Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala desa dan Perangkat Desa

 

     43,956,000,00

ADD

 

2

1

01

07

     

Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa

 

     33,000,000,00

ADD

 

2

1

02

 

 

-

Penyediaan  Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

8,000,000.00

 

 

2

1

02

01

 

 

-

Penyediaan sarana( aset tetap ) perkantoran

 

8,000,000.00

 BHPD

 

2

1

03

 

 

-

Pengelolaan AdministrasiKependudukan,pencatatan sipil,statistik,dan Kearsipan Data Pemerintahan Desa

                     2,400,000.00

 ADD

 

2

1

03

02

 

 

-

Dukungan pelaksanaan dan Pengelolaan sistenm informasi administrasi Kependudukan Desa

2,400,000.00

 ADD

 

2

1

04

 

 

-

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,keuangan,dan Pelaporan

56,091,725.00

 

 

2

1

4

2

 

 

-

Penyelenggaraan musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Reguler

3,277,000.00

 ADD

 

2

1

04

05

 

 

-

Dokumen Rencana Desa RPJMDes/RKPDes

7,000,000.00

 ADD

 

2

1

04

06

 

 

-

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

1,000,000.00

 ADD

 

2

1

04

07

 

 

-

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa

1,588,000.00

 ADD

 

2

1

04

08

 

 

-

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

3,000,000.00

 ADD

 

2

1

04

09

 

 

-

Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes)

1,200,000.00

 ADD

 

2

1

4

17

 

 

-

Dukungan & Sosialisasi Pelasanaan Pilkades

39,026,725,.00

 PBH,PBK

 

2

1

07

 

 

-

Sub Bidang Pertanahan

5,000,000.00

 

 

2

1

07

01

 

 

-

Sertifikasi Tanah Kas Desa

5,000,000.00

 PBH

 

2

2

 

 

 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

790,067,400.00

 

 

2

2

01

 

 

-

Sub Bidang Pendidikan

54,064,389.00

 

 

2

2

01

09

 

 

-

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal ( Honor,Pakaian dll)

9,600,000.00

 DDS

 

2

2

01

24

 

 

-

Dukungan Penyelenggara PAUD ( APE,Sarana PAUD )

1,604,389.00

 DDS

 

2

2

01

25

   

-

Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan Prasarana Alat Peraga

42,860,000,00

DDS

 

2

3

     

-

 

Bidang Kesehatan

13,300,000,00

DDS

 

2

3

01

05

     

Penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan, Kelas ibu hamil,Kelas Lansia, insetif Kader posyandu

13,300,000,00

DDS

 

2

2

02

 

 

-

Sub Bidang Pekerjaan Umumu dan Penata Ruang

529,934,307.00

 

 

2

2

02

13

 

 

-

Pembangunan Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman

 

24,974,400.00

 DDS

 

2

2

02

18

 

 

-

pembangunan Prasarana Jalan Desa Gorong, Selokan.

 

36,938,400.00

 DD

 

2

2

02

26

 

 

-

pembangunan Tembok Penahan Jalan

79,332,800.00

 DD

 

2

2

02

27

   

-

Pembangunan Gedung Serba Guna Milik Desa

388.688,707,00

DDS

 

2

3

 

 

 

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

75,000,000.00

 

 

2

3

01

 

 

-

Dukungan Pelaksanaan Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Gakin

75,000,000.00

 

 

2

3

04

 

 

-

Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika

36,768,704.00

 DDS

 

2

3

04

01

 

 

-

Pembuatan dan Pengelolaan jaringan instalasi Komunikasi dan informatika Lokal Desa

34,973,704,00

 DDS

 

2

3

04

02

 

 

-

Pengelolaan Website Desa

1,795,000,00

 DDS

 

2

3

05

 

 

-

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

62,690,320,36.

 

 

2

3

05

01

 

 

-

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

51,190,320,36

 ADD,PBH

 

2

3

05

03

     

Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional ( PHBN )

14,754,445,36

PBH

 

2

3

05

04

     

Dukungan Penyelenggaraan Sedekah Bumi

36,435,875,00

PBH

 

2

3

10

 

 

-

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

11,500,000.00

 

 

2

3

10

04

 

 

-

Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan kemasyarakatan Desa

 

 

11,500,000.00

 ADD

 

2

4

 

 

 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

46,259,304.00

 

 

2

4

01

 

 

-

Sub bBidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

37,259,304.00

 

 

2

4

01

03

 

 

-

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

3,000,000.00

 DDS

 

2

4

01

04

 

 

-

 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

12,259,304,00

 DDS

 

2

4

11

 

 

-

Penyelenggaraan Lomba Lingkungan Bersih, hijau dan sehat

10.000,000,00

 DDS

 

2

4

11

08

 

 

-

Pendidikan,pelatihan,dan Pembangunan serta Peningkatan Kompetensi SDM bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

12,000,000.00

 DDS

 

2

4

16

 

 

-

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan Keluarga

9,000,000.00

 

 

2

4

16

01

 

 

-

Pengadaan sembako bagim Keluarga miskin untuk pengentasan Kemiskinan

 

9,000,000.00

DDS

 

2

5

 

 

 

Bidang Tak Terduga

 

 

0.00

 

 

2

5

01

 

 

-

Belanja tak terduga

 

 

0.00

 

 

JUMLAH BELANJA

1.324.383.749.36

 

 

SURPLUS / DEFISIT

8.271.850.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

PEMBIAYAAN

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

 

41.728.149.36

 

 

3

1

1

 

 

-

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

0,00

 

 

3

2

 

 

 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

 

50,000,000.00

 

 

3

2

1

 

 

-

Pembentukan Dana Cadangan

 

0.00

 

 

3

2

2

 

 

-

Penyertaan Modal

 

 

50,000,000.00

 

 

3

2

3

 

 

-

Pembayaran Hutang

 

 

0.00

 

 

Pembiayaan Netto ( PENERIMAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN )

    (8.271.850,00)

 

 

SILPA tahun berjalan ( SELISISH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS / DEFISIT )

0.00

 

 
                       

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA DEMIT

 

 

 

 

IRKHAMNI

             

 

 

   

 



Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus