demit-jatirogo.desa.id- Berikut Laporan Realisasi APBdes Desa Demit tahun 2019 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 1. Pendapatan Desa Rp 1.332.655.600,00 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 506.366.725,00 b. Bidang Pembangunan Rp 709.067.400,00 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 62.690.320,00 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 46.259.304,00 e. Bidang Tak Terduga Rp 0,00 Jumlah Belanja Rp 1.324.383,749,00 Surplus/Defisit Rp 8.271.850,64
3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 41.728.149.00 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 50.000.000,00 Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp (8.271.850,64)
|
A.2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019
KODE REKENING |
URAIAN |
ANGGARAN |
KET |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||
1 |
1 |
|
|
|
PENDAPATAN ASLI DESA |
|
|
63.940.000.00 |
|
|||||||||||
1 |
1 |
1 |
01 |
|
|
- |
Pengelolaan Tanah Kas Desa |
|
63.940.000.00 |
|
||||||||||
1 |
1 |
1 |
02 |
Hasil Usaha Desa |
3.500.000,00 |
|||||||||||||||
1 |
1 |
1 |
03 |
Pengelolaan Tanah Bengkok dan Hasil Sewa |
60.440.000,00 |
|||||||||||||||
1 |
2 |
|
|
|
PENDAPATAN TRANSFER |
|
|
1,268.715.600,00 |
|
|||||||||||
1 |
2 |
1 |
|
|
- |
Dana Desa |
|
|
|
1.268.715.600.00 |
|
|||||||||
1 |
2 |
1 |
01 |
|
|
- |
Dana Desa |
|
|
|
757.353.000.00 |
|
||||||||
1 |
2 |
2 |
|
|
- |
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
55.457.875.00 |
|
||||||||||||
1 |
2 |
2 |
01 |
|
|
- |
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah |
|
55.457.875.00 |
|
||||||||||
1 |
2 |
2 |
02 |
|
|
- |
Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah |
55.457.875.00 |
|
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
|
|
- |
Alokasi Dana Desa (ADD) |
|
401.900.000,00 |
|
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
01 |
|
|
- |
Alokasi Dana Desa (ADD) |
|
401.900.000.00 |
|
||||||||||
1 |
3 |
|
|
|
Bantuan Keuangan Kabupaten /Kota |
|
|
54.004.725,00 |
|
|||||||||||
Pilkades |
30.004.725.00 |
|||||||||||||||||||
Bantuan Khusus Rumah Tidak LayakHuni |
15.000.000,00 |
|||||||||||||||||||
Bantuan Khusus santunan Warga Miskin |
9.000.000,00 |
|||||||||||||||||||
1 |
3 |
1 |
|
|
- |
Pendapatan Lain-lain |
12.259.304,00 |
|
||||||||||||
1 |
3 |
2 |
|
|
- |
Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya |
12.259.304,00 |
|
||||||||||||
1 |
3 |
2 |
03 |
|
|
- |
Pengembalian Belanja TPJ |
|
|
|
12.259.304,00 |
|
||||||||
JUMLAH PENDAPATAN |
1,344.914.904,00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2 |
|
|
|
|
BELANJA |
|
|
|
|
|
||||||||||
2 |
1 |
|
|
|
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
506,366,725.00 |
|
|||||||||||||
2 |
1 |
01 |
|
|
- |
Operasional Pemerintahan Desa |
|
434,875,000.00 |
|
|||||||||||
2 |
1 |
01 |
01 |
|
|
- |
Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa |
204,900,000.00 |
ADD |
|||||||||||
2 |
1 |
01 |
02 |
|
|
- |
Operasional Pemerintahan Desa |
|
59,799,000,.00 |
ADD |
||||||||||
2 |
1 |
01 |
03 |
|
|
- |
Tunjangan dan Operasional BPD |
|
6,480,000.00 |
ADD |
||||||||||
2 |
1 |
01 |
04 |
|
|
- |
Operasional RT dan RW |
|
22,800,000.00 |
ADD |
||||||||||
2 |
1 |
01 |
05 |
- |
Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa |
63,940.000,00 |
ADD |
|||||||||||||
2 |
1 |
01 |
06 |
- |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala desa dan Perangkat Desa |
43,956,000,00 |
ADD |
|||||||||||||
2 |
1 |
01 |
07 |
Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa |
33,000,000,00 |
ADD |
||||||||||||||
2 |
1 |
02 |
|
|
- |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa |
8,000,000.00 |
|
||||||||||||
2 |
1 |
02 |
01 |
|
|
- |
Penyediaan sarana( aset tetap ) perkantoran |
|
8,000,000.00 |
BHPD |
||||||||||
2 |
1 |
03 |
|
|
- |
Pengelolaan AdministrasiKependudukan,pencatatan sipil,statistik,dan Kearsipan Data Pemerintahan Desa |
2,400,000.00 |
ADD |
||||||||||||
2 |
1 |
03 |
02 |
|
|
- |
Dukungan pelaksanaan dan Pengelolaan sistenm informasi administrasi Kependudukan Desa |
2,400,000.00 |
ADD |
|||||||||||
2 |
1 |
04 |
|
|
- |
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,keuangan,dan Pelaporan |
56,091,725.00 |
|
||||||||||||
2 |
1 |
4 |
2 |
|
|
- |
Penyelenggaraan musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Reguler |
3,277,000.00 |
ADD |
|||||||||||
2 |
1 |
04 |
05 |
|
|
- |
Dokumen Rencana Desa RPJMDes/RKPDes |
7,000,000.00 |
ADD |
|||||||||||
2 |
1 |
04 |
06 |
|
|
- |
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) |
1,000,000.00 |
ADD |
|||||||||||
2 |
1 |
04 |
07 |
|
|
- |
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa |
1,588,000.00 |
ADD |
|||||||||||
2 |
1 |
04 |
08 |
|
|
- |
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) |
3,000,000.00 |
ADD |
|||||||||||
2 |
1 |
04 |
09 |
|
|
- |
Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) |
1,200,000.00 |
ADD |
|||||||||||
2 |
1 |
4 |
17 |
|
|
- |
Dukungan & Sosialisasi Pelasanaan Pilkades |
39,026,725,.00 |
PBH,PBK |
|||||||||||
2 |
1 |
07 |
|
|
- |
Sub Bidang Pertanahan |
5,000,000.00 |
|
||||||||||||
2 |
1 |
07 |
01 |
|
|
- |
Sertifikasi Tanah Kas Desa |
5,000,000.00 |
PBH |
|||||||||||
2 |
2 |
|
|
|
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
790,067,400.00 |
|
|||||||||||||
2 |
2 |
01 |
|
|
- |
Sub Bidang Pendidikan |
54,064,389.00 |
|
||||||||||||
2 |
2 |
01 |
09 |
|
|
- |
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal ( Honor,Pakaian dll) |
9,600,000.00 |
DDS |
|||||||||||
2 |
2 |
01 |
24 |
|
|
- |
Dukungan Penyelenggara PAUD ( APE,Sarana PAUD ) |
1,604,389.00 |
DDS |
|||||||||||
2 |
2 |
01 |
25 |
- |
Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan Prasarana Alat Peraga |
42,860,000,00 |
DDS |
|||||||||||||
2 |
3 |
- |
Bidang Kesehatan |
13,300,000,00 |
DDS |
|||||||||||||||
2 |
3 |
01 |
05 |
Penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan, Kelas ibu hamil,Kelas Lansia, insetif Kader posyandu |
13,300,000,00 |
DDS |
||||||||||||||
2 |
2 |
02 |
|
|
- |
Sub Bidang Pekerjaan Umumu dan Penata Ruang |
529,934,307.00 |
|
||||||||||||
2 |
2 |
02 |
13 |
|
|
- |
Pembangunan Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman |
|
24,974,400.00 |
DDS |
||||||||||
2 |
2 |
02 |
18 |
|
|
- |
pembangunan Prasarana Jalan Desa Gorong, Selokan. |
|
36,938,400.00 |
DD |
||||||||||
2 |
2 |
02 |
26 |
|
|
- |
pembangunan Tembok Penahan Jalan |
79,332,800.00 |
DD |
|||||||||||
2 |
2 |
02 |
27 |
- |
Pembangunan Gedung Serba Guna Milik Desa |
388.688,707,00 |
DDS |
|||||||||||||
2 |
3 |
|
|
|
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
75,000,000.00 |
|
|||||||||||||
2 |
3 |
01 |
|
|
- |
Dukungan Pelaksanaan Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Gakin |
75,000,000.00 |
|
||||||||||||
2 |
3 |
04 |
|
|
- |
Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika |
36,768,704.00 |
DDS |
||||||||||||
2 |
3 |
04 |
01 |
|
|
- |
Pembuatan dan Pengelolaan jaringan instalasi Komunikasi dan informatika Lokal Desa |
34,973,704,00 |
DDS |
|||||||||||
2 |
3 |
04 |
02 |
|
|
- |
Pengelolaan Website Desa |
1,795,000,00 |
DDS |
|||||||||||
2 |
3 |
05 |
|
|
- |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
62,690,320,36. |
|
||||||||||||
2 |
3 |
05 |
01 |
|
|
- |
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
51,190,320,36 |
ADD,PBH |
|||||||||||
2 |
3 |
05 |
03 |
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional ( PHBN ) |
14,754,445,36 |
PBH |
||||||||||||||
2 |
3 |
05 |
04 |
Dukungan Penyelenggaraan Sedekah Bumi |
36,435,875,00 |
PBH |
||||||||||||||
2 |
3 |
10 |
|
|
- |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
11,500,000.00 |
|
||||||||||||
2 |
3 |
10 |
04 |
|
|
- |
Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan kemasyarakatan Desa |
|
|
11,500,000.00 |
ADD |
|||||||||
2 |
4 |
|
|
|
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
46,259,304.00 |
|
|||||||||||||
2 |
4 |
01 |
|
|
- |
Sub bBidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
37,259,304.00 |
|
||||||||||||
2 |
4 |
01 |
03 |
|
|
- |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
3,000,000.00 |
DDS |
|||||||||||
2 |
4 |
01 |
04 |
|
|
- |
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa |
12,259,304,00 |
DDS |
|||||||||||
2 |
4 |
11 |
|
|
- |
Penyelenggaraan Lomba Lingkungan Bersih, hijau dan sehat |
10.000,000,00 |
DDS |
||||||||||||
2 |
4 |
11 |
08 |
|
|
- |
Pendidikan,pelatihan,dan Pembangunan serta Peningkatan Kompetensi SDM bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
12,000,000.00 |
DDS |
|||||||||||
2 |
4 |
16 |
|
|
- |
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan Keluarga |
9,000,000.00 |
|
||||||||||||
2 |
4 |
16 |
01 |
|
|
- |
Pengadaan sembako bagim Keluarga miskin untuk pengentasan Kemiskinan |
|
9,000,000.00 |
DDS |
||||||||||
2 |
5 |
|
|
|
Bidang Tak Terduga |
|
|
0.00 |
|
|||||||||||
2 |
5 |
01 |
|
|
- |
Belanja tak terduga |
|
|
0.00 |
|
||||||||||
JUMLAH BELANJA |
1.324.383.749.36 |
|
||||||||||||||||||
SURPLUS / DEFISIT |
8.271.850.64 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
3 |
|
|
|
|
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
||||||||||
3 |
1 |
|
|
|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN |
|
41.728.149.36 |
|
||||||||||||
3 |
1 |
1 |
|
|
- |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya |
0,00 |
|
||||||||||||
3 |
2 |
|
|
|
PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
|
50,000,000.00 |
|
||||||||||||
3 |
2 |
1 |
|
|
- |
Pembentukan Dana Cadangan |
|
0.00 |
|
|||||||||||
3 |
2 |
2 |
|
|
- |
Penyertaan Modal |
|
|
50,000,000.00 |
|
||||||||||
3 |
2 |
3 |
|
|
- |
Pembayaran Hutang |
|
|
0.00 |
|
||||||||||
Pembiayaan Netto ( PENERIMAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) |
(8.271.850,00) |
|
||||||||||||||||||
SILPA tahun berjalan ( SELISISH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS / DEFISIT ) |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|